近日,為切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計作用,結(jié)合發(fā)展實(shí)際,東辛認(rèn)真組織對所屬15家獨(dú)立核算的二三產(chǎn)單位開展2023年度財務(wù)收支、經(jīng)營、預(yù)算、內(nèi)控執(zhí)行、風(fēng)險整改、安全生產(chǎn)情況審計工作。
強(qiáng)化審計責(zé)任意識,堅持依法審計、突出重點(diǎn)、服務(wù)大局。以農(nóng)場公司高質(zhì)發(fā)展為工作中心,積極開展年度審計工作,根據(jù)各單位經(jīng)營情況,制定審計實(shí)施方案,確定審計重點(diǎn)內(nèi)容,并將目標(biāo)任務(wù)逐一分解。
掌握最新審計方法,促進(jìn)農(nóng)場公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展。注重防范經(jīng)營管理風(fēng)險,提升內(nèi)部控制水平,緊扣重點(diǎn)管理領(lǐng)域,積極轉(zhuǎn)型升級審計項(xiàng)目,從日常財務(wù)審計、領(lǐng)導(dǎo)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,逐步向管理審計延伸,本次審計重方法,確保工作推進(jìn)有深度,針對不同企業(yè),采取不同的審計方法,結(jié)合財務(wù)軟件,必要時抽查被審計單位憑證、賬簿、管理臺賬等資料,確保審計全方位、無死角。
增強(qiáng)審計服務(wù)意識,緊緊圍繞農(nóng)場公司重大政策措施落實(shí)、重大事項(xiàng)推進(jìn)、重大經(jīng)濟(jì)決策制定和執(zhí)行,全力服務(wù)所屬企業(yè)。針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,及時向被審單位下達(dá)整改建議,對有效防范風(fēng)險隱患、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用,進(jìn)一步助推東辛經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。

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